Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV20240511 školské potreby 166,00 s DPH 1/2022 08.03.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 8345288211 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 69,97 s DPH TBO 120984206 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 2450000715 interérové horizontálne žalúzie 600,25 s DPH 9/2024 07.03.2024 M-TECH Group s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka 11/2024 čistenie odpadového potrubia s DPH 07.03.2024 Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 15.03.2024
Objednávka 10/2024 edukačné pomôcky na čítanie s DPH 07.03.2024 INFRA Slovakia, s. r o Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2024
Faktúra 115113231 Dodávka tepelnej energie -vysporiadanie -2 512.69 s DPH 913/2015 06.03.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Objednávka 9/2024 Horizontálne žalúzie s DPH 06.03.2024 M-TECH group, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra OF24070 obedy - réžijné náklady za stravníkov 2/2024 664,18 s DPH o dielo 1/8/2011 06.03.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra OF24071 obedy-dotácia na stravu 2/2024 726,20 s DPH o dielo 1/8/2011 06.03.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 3024706209 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 3/2024 3750.- s DPH 20K775032 - 1/2020 01.03.2024 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 1024030157 výkon zodpovednej osoby 3/2024 36,00 s DPH 1/2018 01.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 24003666 Servis - rohože 68,40 s DPH 16/2023-325473 01.03.2024 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2024
Faktúra 511034711 vyúčtovanie poistného 754,73 s DPH 511034711 25.02.2024 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2024
Faktúra 511034711 poistenie majetku 701,42 s DPH 511034711 22.02.2024 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Faktúra 745865 Priechodová umývačka riadu s príslušenstvom 3190.- s DPH 8/2024 22.02.2024 APD-Company s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Objednávka 8/2024 Priechodová úmývačka riadu+vstup a vystup stôl, čerpadlo s DPH 22.02.2024 APD-Company s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Faktúra 115113232 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev -11,02 s DPH 913/2015 22.02.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Faktúra VF20240096 PC technika 16,80 s DPH 13/2021 21.02.2024 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Faktúra 110240303 kancelárske kreslo MAGNUS , sivá 419,94 s DPH 7/2024 21.02.2024 Kancelária 24h. s.r.o.. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
Objednávka 7/2024 kancelárske kreslo MAGNUS , sivá s DPH 21.02.2024 KANCELARIA 24h. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.02.2024
zobrazené záznamy: 541-560/5511