Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2025 opravu strechy na vestibule 1 191,87 s DPH 16.05.2025 Čopák strechy s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.05.2025
Faktúra 25009126 Servis - rohože 70,11 s DPH 16/2023-325473 20.05.2025 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra VF20250217 Cartrige 472,32 s DPH 14/2021 02.06.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.06.2025
Objednávka 11/2025 obj. prudukty podľa vlastneho vyberu 82,88 s DPH 02.06.2025 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 02.06.2025
Faktúra 1025060183 výkon zodpovednej osoby 06/2025 36,90 s DPH Z0/2018Z6325 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra F250004 opravu strechy na vestibule 1 191,87 s DPH 10/2025 04.06.2025 Čopák strechy s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 502208133 detské časopisy 59,41 s DPH 24/2013 06.06.2025 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra OF25244 obedy-dotácia na stravu 5/2025 1 449,40 s DPH o dielo 1/8/2011 09.06.2025 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra OF25245 obedy - réžijné náklady za stravníkov 5/2025 1 200,16 s DPH o dielo 1/8/2011 09.06.2025 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra 202500043 prenájom polovicu plaveckého bazénu v termíne 19.5.2025 do 30.5.2025 300,00 s DPH 9/2025 09.06.2025 ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra 8370530423 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 72,03 s DPH TBO 120984206 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
Faktúra VF20250229 Držiak projektora na stenu Reflecta 68,88 s DPH 13/2021 11.06.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.06.2025
zobrazené záznamy: 5341-5352/5352