|
|
Faktúra |
120221
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
215,58 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
16.02.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
115101122
|
dodávka vody na ohrev 1/2012
|
21,17 |
s DPH |
|
913/2008
|
16.02.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Preprava posypovej soli+ manipulácia s tovarom
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Autopreprava, Peter Blaško |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
posypová soľ
|
53,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Solivary Trade, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21202538
|
Odborná tlač - Soc.vzťahy a problémy
|
42,55 |
s DPH |
ponuka
|
|
15.02.2012 |
RAABE |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
115113111
|
vysporiadanie fakturácie za teplo-rok 2011
|
1 075,37 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.02.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
221250110
|
Didaktické učebné pomôcky
|
190,80 |
s DPH |
7/2012
|
|
14.02.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120144
|
Spotrebný papierenský tovar
|
27,36 |
s DPH |
|
O dielo
|
14.02.2012 |
D-BAND,servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121310139
|
Didaktické učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
50/2011
|
|
14.02.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3735063728
|
telefón-CŠPPP
|
67,51 |
s DPH |
|
9900467736
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4735063686
|
telefón-škola
|
145,14 |
s DPH |
|
9902533175
|
10.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0001/12
|
Obedy pre žiakov v motnej núdze
|
343,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5590008808
|
Obnovenie služieb - softwer IBU
|
155,35 |
s DPH |
|
IVES R-241/2008
|
08.02.2012 |
IVES Košice |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV2012/00202
|
činnosť pracvovnej zdravotnej služby
|
55,00 |
s DPH |
|
536/2010
|
08.02.2012 |
PZS, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
115113112
|
Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody na ohrev
|
12,14 |
s DPH |
|
913/2008
|
08.02.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0004/12
|
réžijné náklady na stravu
|
633,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120107
|
Skener
|
76,08 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.02.2012 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Didaktické učebné pomôcky
|
190,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201200213
|
Myčka na riad + príslušenstvo
|
2 205,62 |
s DPH |
email/9.1.2012
|
|
06.02.2012 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122140001
|
Schodiskové madla-záloha
|
135,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
03.02.2012 |
Ekofence,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
|
15.02.2012 |