|
|
Faktúra |
026/13
|
réžijné náklady na stravu pre všetkých stravníkov
|
717,30 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
06.02.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
06/13
|
strava zamestnancom - príspevok zo sociálneho fondu
|
160,94 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.02.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
05/13
|
strava zamestnancom - príspevok od zamestnávateľa
|
823,27 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.02.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1392
|
Aplikácia bioroztoku na dezinfekciu a prečistenie kanalizácie a vodovodných potrubíod baktérií
|
270,00 |
s DPH |
09/2013
|
|
05.02.2013 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
09/2013
|
Aplikácia bioroztoku na dezinfekciu a prečistenie kanalizácie a vodovodných potrubíod baktérií
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za dodávku el.energie od 1.1. do 28.2.2013
|
892,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
04.02.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-00620
|
obnovovací poplatok za dodaný program Edu Page PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
ponuka
|
04.02.2013 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130089
|
farebná a čb. tlačiareň , pamäť s klávesnicou
|
794,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
01.02.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20130010
|
vodoinštalačný materiál a toal. papier do bubnov
|
228,90 |
s DPH |
06/2013 - ročná
|
|
01.02.2013 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
07/2013
|
objednávka na opravu školského zvončeka - rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Anton CPIN |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2013
|
prečistenie odpadovej kanalizácie v pavilóne "D" kvôli upchatej kanalizácii
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Matúš Putnocký, |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FO 30003
|
vnútorné dvere do WC žiackych aj do tried
|
317,46 |
s DPH |
03/2013
|
|
25.01.2013 |
ABC DVERE Babušáková Darina |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
montáž dataprojektorov
|
252,00 |
s DPH |
89/2012
|
|
24.01.2013 |
LA spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130060
|
nainštalovanie 5 x program MS Office MOL NL AE a renovácia cartr.
|
672,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.01.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1630000722
|
miestny poplatok za komunálne odpady za 1 kontajner
|
1 001,00 |
s DPH |
|
HZ 105997
|
24.01.2013 |
Mesto Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
03/2013
|
vnútorné dvere do WC a tried
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
ABC DVERE Babušáková Darina |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116784757
|
vodné, stočné a zrážková voda za obdobie od 20.10.2012 do 8.1.2013
|
658,70 |
s DPH |
|
50-06415 PO 2008
|
23.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
preprava a manipulácia s tovarom - dodanie posypovej soli
|
24,00 |
s DPH |
02/2013
|
|
23.01.2013 |
Autopreprava, Peter Blaško |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201202802
|
soľ posypová
|
45,26 |
s DPH |
01/2013
|
|
23.01.2013 |
Solivary Trade, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
ročný poplatok za využívanie virtuálnej knižnicnice
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
21.01.2013 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.01.2013 |