|
|
Faktúra |
20130340
|
renovácia cartr + kancelársky materiál
|
73,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
12.04.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
objednanie veľkoobjemového kontajnera na odpad pri upratovaní školy a exteriéru
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Športový deň zamestnancov - podanie občerstvenia
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Consult VO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Za služby canisterapie - cvičenia so žiakmi
|
128,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
10.04.2013 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130730
|
za výkon činnosti technika PO a BOZP za I.Q 2013
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
09.04.2013 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130317
|
renovácia 3 ks cartr.
|
98,40 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
08.04.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0068/13
|
za dodané obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu
|
168,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.04.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7748918361
|
Za telefónne hovory z pevnej linky - ŠPPP
|
47,87 |
s DPH |
|
9900467736
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6748918331
|
Za telefónne hovory z pevnej linky - škola
|
104,00 |
s DPH |
|
9902533175
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0069/13
|
za dodané obedy pre žiakov v hmotnej núdzi
|
276,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.04.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0066/13
|
réžia za všetkých stravníkov
|
686,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.04.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0067/13
|
za dodané obedy pre zamestnancov - príspevok od zamestnávateľa
|
861,84 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.04.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
objednávka služby canisterapie - cvičenia so žiakmi
|
do130.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11301267
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a hygienu školy
|
142,67 |
s DPH |
19/2013
|
|
04.04.2013 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a hygienu školy
|
do150.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20130557
|
papierenský tovar pre vyučovacie účely + fólie do laminovačky na zhotovenie učebných pomôcok
|
207,59 |
s DPH |
8/2013 - ročná
|
|
03.04.2013 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130531
|
kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlakové skúšky,protokol o kontrole
|
102,46 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
28.03.2013 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130275
|
objednávka na lišty pod obklady
|
109,75 |
s DPH |
18/2013
|
|
26.03.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
311302763
|
knihy do učiteľskej knižnice
|
99,84 |
s DPH |
13/2013
|
|
26.03.2013 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201300942
|
mycí saponát do umývačky riadu do výdajne jedla
|
67,20 |
s DPH |
17/2013
|
|
25.03.2013 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
27.03.2013 |