Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV 130004 spotrebný materiál na údržbu-školník 12,56 s DPH 04/2013 28.06.2013 Farby-Laky, Ignác Berko Spojená škola - školník 15.07.2013
Faktúra 13029 preprava zamestnancov Jezersko a späť 288,00 s DPH 28/2013 27.06.2013 EUROVAN-transport company, s.r.o. Spojená škola, Prešov 15.07.2013
Faktúra 201302032 preprava žiakov na výlet ZOO Kavečany- VP úhrada 162,00 s DPH 28/2013 27.06.2013 Denis Szentesi EL-DE trans Spojená škola Prešov-ZRŠ 15.07.2013
Faktúra FV 20131147 spotrebný papierenský tovar(laminovacia fólia, špagát, obaly na diplom) 57,01 s DPH 16/2013-ročná 26.06.2013 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ 15.07.2013
Faktúra 1300021 stavebné práce v objekte školy 3 144,96 s DPH 11/2013 26.06.2013 FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma Spojená škola, Prešov 15.07.2013
Faktúra 511056862 poistenie majetku 255,22 s DPH 511056862 24.06.2013 Alianz-Slosvenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov 15.07.2013
Faktúra F 213054 komponenty k píle na drevo, reťaze, silony, olej... 116,80 s DPH 27/2013 24.06.2013 Velotera-Ing.Peter Dzadík Spojená škola - školník 15.07.2013
Objednávka 28/2013 preprava žiakov na výlet ZOO Kavečany- VP úhrada s DPH 21.06.2013 Denis Szentesi EL-DE trans Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 27.06.2013
Faktúra VF 20130535 servis PC-zborovňa 186,00 s DPH zmluva o dielo 20.06.2013 D-BAND servis Spojená škola Prešov-ZRŠ 15.07.2013
Faktúra VF 20130538 renovácia cartr.+ kábel k PC do zborovni 112,68 s DPH zmluva o dielo 20.06.2013 D-BAND servis Spojená škola Prešov-ZRŠ 15.07.2013
Faktúra 1132204844 tlačivá - vysvečenia 24,00 s DPH 25/2013 19.06.2013 ŠEVT a.s. Spojená škola Prešov-ZRŠ 15.07.2013
Objednávka 28/2013 preprava zamestnancov Jezersko a späť s DPH 17.06.2013 EUROVAN-transport company, s.r.o. Spojená škola, Prešov Mgr.Marta Borovská riaditeľka školy 27.06.2013
Objednávka 27/2013 komponenty k píle na drevo, reťaze, silony, olej... s DPH 14.06.2013 Velotera-Ing.Peter Dzadík Spojená škola - školník Mgr.Marta Borovská riaditeľka školy 21.06.2013
Faktúra 7305649257 za telefónne hovory zo služobných mobilov 97,52 s DPH TBO 120984206 14.06.2013 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra 115105132 za dodanú tepelnú energiu 26,15 s DPH 913 14.06.2013 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra 115105131 za dodanú tepelnú energiu 799,03 s DPH 913 14.06.2013 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra 301208133 obj. publikácii pre deti na Logopédiu 12,20 s DPH email 12.06.2013 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra 300208133 predplatné časopisov pre školu poberané od Slovenskej pošty 48,38 s DPH obj. dlhodobé a z rôznych časových období 12.06.2013 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra VF 20130511 renovácia cartr.+ originál CE 743A 272,52 s DPH zmluva o dielo 12.06.2013 D-BAND servis Spojená škola, Prešov 20.06.2013
Faktúra 11302143 čistiace a dezinfekčné prostriedky 215,29 s DPH 26/2013 10.06.2013 Fifty-Fifty, s.r.o. Spojená škola - hospodárka 20.06.2013
zobrazené záznamy: 4481-4500/5511