Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24200501 Interierové vybavenie - Koberec Termo, Obšitie kobercov 195,63 s DPH 25/2024 20.08.2024 Interiér Invest, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 22.08.2024
Objednávka 26/2024 Oprava armatúr a rozvodu UK s DPH 20.08.2024 ESCO SERVIS, s.r.o.. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 20.08.2024
Objednávka 25/2024 Koberec s DPH 20.08.2024 Koberce.sk Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 700782409 služby PC siete SANET-,07,08,09/2024 150,00 s DPH 70078/21 16.08.2024 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.08.2024
Faktúra 2401370500 Finančný Spravodajca, Ročník 2025 - 1. Preddavok 26,40 s DPH 15.08.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 15.08.2024
Faktúra 7294266715 Elektrina - dodávka -204.64+440.- s DPH 5100844386C 15.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 15.08.2024
Faktúra 115107242 vodné a stočné 872,82 s DPH 913/2015 12.08.2024 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 115107241 Dodávka tepelnej energie za 7/2024 903,78 s DPH 913/2015 12.08.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 8352466344 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 69,67 s DPH TBO 120984206 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 22501344 Nábytok 3 720,80 s DPH NS24060477 online 07.08.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.08.2024
Faktúra 22501345 Plachta napínacia jersey, Obliečky IDEÁL Ovečky modré 308,70 s DPH NS24070422 online 07.08.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.08.2024
Objednávka 920655 Učebnice pre školu 1 473.45 s DPH 05.08.2024 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 2024100673 Mandatný certifikát (vzdialené podanie) 34,12 s DPH 24/2024 7612/2021 05.08.2024 Nases Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.08.2024
Objednávka 24/2024 Mandatný certifikát (vzdialené podanie) 34,12 s DPH 7612/2021 05.08.2024 Nases Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.08.2024
Faktúra 22501194 Zostava Harmónia 2, Šatňa Vlnka 6 1 401.85 s DPH NS24060597 online 01.08.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.08.2024
Faktúra 1024080158 výkon zodpovednej osoby 8/2024 36,00 s DPH Z0/2018Z6325 01.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.08.2024
Objednávka 7779696288 eStravenka 1 230,00 s DPH 31.07.2024 fpoho, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.08.2024
Faktúra 3024105517 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 8/2024 1230.- s DPH 20K775032 - 1/2020 31.07.2024 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.08.2024
Faktúra FV240729 Servísne prace - Oprava tepovacieho stroja Kärcher 39,60 s DPH 25.07.2024 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.07.2023
Faktúra K0R5048599602 Spotrebný tovar 61,47 s DPH 25.07.2024 Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 26.07.2024
zobrazené záznamy: 421-440/5511