|
|
Faktúra |
00722/2014
|
Ročná úhrada za odvoz komunálneho odpadu
|
1 001,00 |
s DPH |
|
HZ 105997
|
17.02.2014 |
Mesto Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401245046
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
99,90 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
17.02.2014 |
Slovak telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4758628651
|
za telefóny - pevná sieť- ŠPP
|
44,10 |
s DPH |
|
990046736
|
17.02.2014 |
Slovak telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
871140013
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
17.02.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8758628224
|
za telefóny - pevná sieť- Škola
|
44,10 |
s DPH |
|
990046736
|
17.02.2014 |
Slovak telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 201140140
|
renovácia 1 ks cartr.
|
24,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
14.02.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014VFA0013
|
doplnenie lekárničiek - zdravotnícky materiál
|
105,43 |
s DPH |
05/2014
|
|
14.02.2014 |
LAMAMED, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
fa za služby pevnej siete - telefón škola
|
23,87 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
11.02.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za internet - ŠPP
|
16,90 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
11.02.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
221450075
|
Didaktická učebná pomôcka-Vyšívanie-4 ks
|
81,60 |
s DPH |
11/2014
|
|
11.02.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
200018
|
koberec do herne Var.C
|
28,98 |
s DPH |
11/2014
|
|
10.02.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0028/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
803,79 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.02.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0029/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
178,62 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.02.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
za stavebné , demolačné práce pri osadení protipožiarnych dverí a ventilačiek vo WC
|
469,06 |
s DPH |
07/2014
|
|
05.02.2014 |
Jaroslav Lejko, |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0008/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
744,30 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.02.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0032/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
322,35 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.02.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
zakúpenie tapety na okná pre ŠPP
|
úhradacezpokladňu |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
Spojená škola - centrum ŠPPP |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľky školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
koberec do herne- Var.C
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5913059629
|
predplatné-odborná tlač/Finančný spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /1997
|
|
04.02.2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
914000462
|
kniha-Riadenie školy a školského zariadenia
|
13,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Wolters Kluver s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |