|
|
Faktúra |
201402023
|
prečistenie WC kanalizácie pretlakovým vozom
|
148,15 |
s DPH |
24/2014
|
|
06.03.2014 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10814
|
kľučky s guľou, zámky, vložky, monočlánky
|
93,35 |
s DPH |
01/2014
|
04/2013
|
06.03.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140012
|
Preprava tovaru-PVC podlahovina
|
18,00 |
s DPH |
19/2014
|
|
28.02.2014 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
|
s DPH |
|
05/2013
|
28.02.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140374
|
papierenský tovar (poradače, fisy, klipy pravítko, rýchloviazač, pravítka...)
|
144,64 |
s DPH |
|
08/2013
|
28.02.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
115113131
|
vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla za rok 2013
|
123,66 |
s DPH |
|
913/2008
|
28.02.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0592014
|
seminár-Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
ponuka
|
Prihláška za člena
|
28.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140012
|
vodoinštalačný materiál -wc kombi+toal.papier
|
203,90 |
s DPH |
03/2014
|
02/2013
|
27.02.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
objednávka na montáž krytov na rádiatory
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Kizák Ján |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
gumenné pracovné čižmy pre upratovačky 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 1400004
|
dámske gumenné pracovné čižmy pre upratovačky-3 ks
|
29,99 |
s DPH |
23/2014
|
|
26.02.2014 |
RASKO- Rastislav Kovaľ |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
prečistenie WC kanalizácie pretlakovým vozom
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
115113132
|
vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla za rok 2013
|
1,21 |
s DPH |
|
913/2008
|
25.02.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Preprava tovaru-PVC podlahovina
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140192
|
renováia 4 ks cartr.
|
120,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
25.02.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
200027
|
PVC podlahovina do dvoch tried
|
888,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
24.02.2014 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214023
|
výroba a dodávka detských preliezok Bridge modul
|
380,00 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2014 |
DREVUM spol., s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140003
|
Zimná pracovná obuv a oteplená bunda pre údržbára
|
63,50 |
s DPH |
04/2014
|
|
24.02.2014 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214022
|
výroba a dodávka detských preliezok Chalet
|
510,00 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2014 |
DREVUM spol., s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.02.2014 |