|
|
Faktúra |
F 140231
|
réžia za obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko
|
63,90 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
07.05.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0120/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
364,80 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84083813
|
predplatné-odborná tlač/ PORADCA
|
58,80 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /2008
|
|
05.05.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4140926
|
Publikácia "Zákon o ochrane osobných údajov + poštovné
|
29,00 |
s DPH |
email
|
|
05.05.2014 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0123/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
292,50 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0119/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
889,20 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0100/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
656,10 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
05.05.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za el.energiu
|
902,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
02.05.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 140091
|
galantérsky materiál pre účely Pracovného vyučovania
|
251,26 |
s DPH |
42/2014
|
|
02.05.2014 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
F 214031
|
Motorová kosačka STIGA Combi + silon do strunovej kosačky
|
444,50 |
s DPH |
36/2014
|
|
30.04.2014 |
VELOTERA-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140408
|
slúchala k PC pre žiakov 15 ks
|
40,50 |
s DPH |
|
6/2013
|
29.04.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Motorová kosačka STIGA Combi + silon do strunovej kosačky
|
ccado500.00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
VELOTERA-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140398
|
renovácia cartr - 2 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
29.04.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
09/2014
|
za prepravu žiakov a pedagógov na futbalový turnaj
|
50,00 |
s DPH |
35/2014
|
|
29.04.2014 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
výroba a montáž skrinky do práčovne
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
HAŠKO Ján |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.05.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
za prepravu žiakov a pedagógov na futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140833
|
papierenský tovar pre účely výučby - SZP
|
482,96 |
s DPH |
|
7/2013
|
28.04.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 201403394
|
cartr. renovácia + kancelárske potreby
|
44,76 |
s DPH |
|
6/2013
|
28.04.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21401849
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŚPP
|
170,50 |
s DPH |
email
|
|
23.04.2014 |
NOMILAND didaktir, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118414742
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
737,86 |
s DPH |
|
50-06415PO2008
|
23.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.05.2014 |