|
|
Faktúra |
140685
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
204,69 |
s DPH |
73/2014
|
|
11.11.2014 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
výroba a montáž 2 ks uzamykateľný kartoték pre ŠPP
|
170,00 |
s DPH |
email
|
|
11.11.2014 |
Stolárstvo Šavel |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
67,57 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
11.11.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
automatická práčka a rýchlovarná kanvica
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
NAY a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 201425557
|
papierenský tovar pre účely výučby - SZP
|
327,40 |
s DPH |
|
7/2013
|
07.11.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
871140130
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
07.11.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 2014253
|
papierenský tovar pre výčbu - VP
|
271,37 |
s DPH |
|
7/2013
|
07.11.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20142583
|
papierenský tovar pre výčbu - ŠKD
|
354,59 |
s DPH |
|
7/2013
|
07.11.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20142533
|
papierenský tovar pre výčbu - VP
|
271,37 |
s DPH |
|
7/2013
|
07.11.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20142530
|
papierenský tovar pre CŠPP
|
189,90 |
s DPH |
|
7/2013
|
07.11.2014 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
za opravu šijacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
VERAMIX - Viera Obcovičová |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
email
|
taburetky 11 ks
|
286,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0261/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
810,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0260/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
810,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
F 140656
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
14,40 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0260/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
435,84 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0260/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
810,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0267/14
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
447,80 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.11.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
05.12.2014 |