Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 31/2024 obj. oprava pečiatky s DPH 24.10.2024 Štempeľ Trade s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2024
Faktúra FV20242040 školské potreby 83,00 s DPH 1/2022 24.10.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.10.2024
Faktúra VF20240452 Cartrige 402,00 s DPH 14/2021 24.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2024
Objednávka 32/2024 obj. služba - prevádzková plomba / hl. istič a elektromer (fotovoltika) 41,00 s DPH 23.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.10.2024
Objednávka 48790 výmena zariadenia s DPH 18.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.10.2024
Faktúra 35048790 výmena zariadenia s DPH 48790 18.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.10.2024
Faktúra FV20241955 školské potreby 83,00 s DPH 1/2022 15.10.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.10.2024
Faktúra 115109241 Dodávka tepelnej energie za 9/2024 941,77 s DPH 913/2015 10.10.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra 115109242 vodné a stočné 24,83 s DPH 913/2015 10.10.2024 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra 1491681524 Telefónne poplatky 173,75 s DPH 3/2023 10.10.2024 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra 2107981201 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 70,24 s DPH TBO 120984206 09.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra VF20240433 Cartrige 690,00 s DPH 14/2021 09.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 15.10.2024
Faktúra VF20240431 Cartrige 362,40 s DPH 14/2021 09.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra 24019275 Servis - rohože 68,40 s DPH 16/2023-325473 08.10.2024 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
Faktúra OF24354 obedy-dotácia na stravu 9/2024 1 448,60 s DPH o dielo 1/8/2011 07.10.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 241656 výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 3.štvrťrok 2024 209,52 s DPH zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008 07.10.2024 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra OF24355 obedy - réžijné náklady za stravníkov 9/2024 1 249,68 s DPH o dielo 1/8/2011 07.10.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 241655 poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyv. za 3.štvrťrok 2024 90,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019 07.10.2024 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra FV20241887 školské potreby 7,20 s DPH 1/2022 04.10.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2024
Faktúra VF20240424 USB Kľúče 64GB Kingston 34,80 s DPH 13/2021 04.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2024
zobrazené záznamy: 361-380/5511