|
|
Faktúra |
FV20152627
|
hygienické potreby
|
101,53 |
s DPH |
53/15
|
|
23.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
200392
|
PVC podložky
|
83,75 |
s DPH |
52/15
|
|
23.10.2015 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
revízia bleskozvodov a el. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
DANOVA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
PVC podložky
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola -hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
lekárnička s náplňou
|
60,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FS150015
|
rehab.reg.služby ako náhr plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS
|
906,00 |
s DPH |
47/2015
|
|
19.10.2015 |
Luxury spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115109152
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
38,66 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.10.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115109151
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
802,50 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.10.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20156726
|
učebné pomôcky
|
55,78 |
s DPH |
50/2015
|
|
15.10.2015 |
MANULET, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
preprava žiakov-futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
MANULET, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150692
|
renovácia cartr.
|
124,80 |
s DPH |
|
19/2014
|
13.10.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150686
|
slúchadlá
|
17,76 |
s DPH |
|
19/2014
|
13.10.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152226
|
školské pomôcky
|
18,97 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152252
|
školské pomôcky
|
150,64 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152335
|
kancelárske potreby
|
91,37 |
s DPH |
|
28/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152529
|
školské pomôcky
|
614,20 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152530
|
kancelárske potreby CŠPP
|
197,60 |
s DPH |
|
28/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152528
|
školské pomôcky
|
462,53 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.10.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
19.10.2015 |