|
|
Faktúra |
8844319825
|
odb.literatura-Creative Amos
|
11,40 |
s DPH |
dlhodobá
|
|
26.11.2015 |
Magnet Press Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501208133
|
detské časopisy
|
77,00 |
s DPH |
dlhodobá
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
TEFEX - Ing.Ján. Tekeľ |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
vývoz odpadu VOK
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150492
|
ucebne pomocky-aranzersky mat.
|
167,88 |
s DPH |
57/2015
|
|
24.11.2015 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
rekonštrukčné práce
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20156964
|
ucebne pomocky
|
159,01 |
s DPH |
50/2015
|
|
23.11.2015 |
MALUNET, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3611101599
|
ucebne pomocky
|
186,99 |
s DPH |
59/2015
|
|
20.11.2015 |
NAY a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
ucebne pomocky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150221
|
ucebne pomocky
|
14,05 |
s DPH |
61/2015
|
|
19.11.2015 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150218
|
ucebne pomocky
|
157,08 |
s DPH |
24/2015
|
|
18.11.2015 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115110151
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
1 510,20 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.11.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115110152
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
51,98 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.11.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150177
|
učebne pomocky
|
122,21 |
s DPH |
58/2015
|
|
13.11.2015 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20151248
|
školské pomôcky
|
72,77 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.11.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152605
|
školské pomôcky
|
118,07 |
s DPH |
|
26/2014
|
13.11.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509688432
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
106,32 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
učebne pomocky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6816140599
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
190,51 |
s DPH |
4419005187
|
6816140599
|
11.11.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6150658797
|
internet a volací program
|
52,84 |
s DPH |
|
130801112561,1300801112502
|
11.11.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
18.11.2015 |