|
|
Faktúra |
115104191
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 395.06 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.05.2019 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190323
|
pc doplnky
|
11,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
14.05.2019 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
email zo dňa 14.5.2021
|
školské tlačivá
|
17,90 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva na nákup tlačív
|
14.05.2019 |
ŠEVT a.s., stredisko školských tlačív |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20190320
|
renovácia cartrige
|
376,80 |
s DPH |
|
9/2017
|
14.05.2019 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6190239068
|
volací program
|
23,41 |
s DPH |
|
131220112501
|
10.05.2019 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233331941
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
137,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19107
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
761,91 |
s DPH |
|
o dielo
|
06.05.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19132
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu
|
351,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
06.05.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20191106
|
spotrebný materiál-papierové utierky,toaletný papier
|
196,80 |
s DPH |
22/2019
|
|
06.05.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19133
|
dodané obedy MŠ
|
209,89 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
06.05.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19131
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa
|
1 005,75 |
s DPH |
|
o dielo
|
06.05.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19108
|
obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi
|
336,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
06.05.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050065
|
výkon zodpovednej osoby 5/ 2019
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
spotrebný materiál-papierové utierky,toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019076
|
občerstvenie pre zamestnancov školy
|
883,53 |
s DPH |
21/2019
|
|
03.05.2019 |
4sport,s.ro. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20191051
|
školské pomôcky
|
54,97 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.05.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1022519
|
vývoz BRO- VOK
|
137,86 |
s DPH |
email 2.4.2019
|
|
02.05.2019 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2125083430
|
vodné a stočné
|
725,81 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
26.04.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7292512375
|
Elektrina - dodávka
|
308,30 |
s DPH |
|
5100844386C
|
16.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190845
|
poskytovanie služieb civilnej ochrany obyvateľstva 1.štvrťrok 2019
|
18,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019
|
16.04.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |