|
Faktúra |
VF 20180499
|
PC technika
|
338,40 |
s DPH |
|
24/2014
|
18.09.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
Faktúra |
F180955372
|
vybavenie tried
|
640,00 |
s DPH |
|
24/2014
|
18.09.2018 |
Daffer spol.s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
Objednávka |
email zo dňa 11.9.2018
|
vybavenie tried
|
|
s DPH |
|
24/2014
|
11.09.2018 |
Daffer spol.s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
Objednávka |
52/2018
|
prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ISB MEDI TRADE, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
Faktúra |
65118
|
spotrebný materiál-údržba
|
115,15 |
s DPH |
|
29/2014
|
03.10.2018 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
Faktúra |
182016
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS
|
209,52 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.1.2008
|
08.10.2018 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
Objednávka |
50/2018
|
interaktívna tabuľa,projektor,notebook
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ing.Dušan Duplinský Duplo servis |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2018 |
|
Faktúra |
FV20182395
|
kancelárske potreby
|
58,43 |
s DPH |
|
28/2014
|
11.10.2018 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
Objednávka |
59/2018
|
revízia elektro spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
DANOVA SK, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
58/2018
|
preprava žiakov-futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
180408
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
205,02 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.1.2008
|
15.10.2018 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
Faktúra |
115109181
|
Dodávka tepelnej energie
|
721,92 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.10.2018 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
115109182
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
35,71 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.10.2018 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
Faktúra |
7294510971
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
261,55 |
s DPH |
|
5100844386C
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
29.10.2018 |
|
Objednávka |
57/2018
|
spotrebný materiál-pap.utierky Maxi
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
Faktúra |
20182210050
|
školské tlačivá
|
15,00 |
s DPH |
|
licenčná zmluva
|
08.10.2018 |
ŠEVT a.s., stredisko školských tlačív |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
Objednávka |
56/2018
|
spotrebný materiál-údržba
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
TEFEX - Ing.Ján. Tekeľ |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
Objednávka |
55/2018
|
čistenie kanalizácie A pavilón
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Super-expres, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
Objednávka |
54/2018
|
oprava kávovaru
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Július Marton-MARTON SERVIS |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
Faktúra |
6180540125
|
volací program
|
24,94 |
s DPH |
|
131220112501
|
11.10.2018 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |