|
Faktúra |
8241841222
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
137,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
Faktúra |
115107192
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
6,38 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.08.2019 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
Faktúra |
6190460657
|
volací program
|
20,05 |
s DPH |
|
131220112501
|
10.09.2019 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
1019090074
|
výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
Faktúra |
7293612983
|
Elektrina - dodávka
|
142,63 |
s DPH |
|
5100844386C
|
15.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
Objednávka |
email 4.9.2019
|
seminár PaM-pracovno právne vzťahy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania,Košice n.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
Objednávka |
28/2019
|
spotrebný materiál-krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
spotrebný materiál-krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Eva Lorinczová-KASTEX |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
Faktúra |
115107191
|
Dodávka tepelnej energie
|
579,07 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.08.2019 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
Faktúra |
8237553406
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
137,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
191524
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS
|
209,52 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.1.2008
|
08.07.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
7293225502
|
Elektrina - dodávka
|
246,64 |
s DPH |
|
5100844386C
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
Faktúra |
FV20191352
|
kancelárske potreby
|
80,02 |
s DPH |
|
2/2019
|
31.05.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Objednávka |
email 3.6.2019
|
seminár- elektronická schránka v praxi
|
76,00 |
s DPH |
|
1.1.2011 členstvo
|
03.06.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
19168
|
obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi
|
424,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
03.06.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
19167
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
972,48 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.06.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
19163
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu
|
397,28 |
s DPH |
|
o dielo
|
03.06.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
19162
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa
|
1 138,36 |
s DPH |
|
o dielo
|
03.06.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
19164
|
dodané obedy MŠ
|
237,07 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
03.06.2019 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
FV20191051
|
školské pomôcky
|
54,97 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.05.2019 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |