|
|
Faktúra |
7501956929
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
103,91 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
871150027
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
11.03.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150192
|
renovácia cartr - 3 ks
|
92,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
11.03.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
LAMELAND, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
poradenská činnosť pri aplikácii procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Mgr.M.Kovalík-ORIM |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Poradenská činnosť v súlade so zák.č.25/2006 Z.z. o VO
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Mgr.M.Kovalík-ORIM |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- internet
|
66,41 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
10.03.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5590018346
|
ročný pplatok - služby STP APV účtovníctvo IBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
R-211/2008
|
10.03.2015 |
IVES Košice |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502022
|
pretlakové čistenie odpadovej kanalizácie
|
134,90 |
s DPH |
08/2015
|
|
09.03.2015 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 150001
|
náterové farby+materiál
|
126,62 |
s DPH |
|
30/2014
|
06.03.2015 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
obj na stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0052/15
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
202,65 |
s DPH |
|
o dielo
|
03.03.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221500133
|
za prenájom
|
13,20 |
s DPH |
|
1136/2014
|
03.03.2015 |
Datalan, a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0049/15
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
437,40 |
s DPH |
|
o dielo
|
03.03.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
stavebné práce na rekonštrukciu protipožiarnych dverí a okien
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 20150540
|
Vianočné kostýmy čerta, mikuláša a krídla anjela
|
61,09 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.03.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0046/15
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
307,20 |
s DPH |
|
o dielo
|
26.02.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
10.03.2015 |