|
|
Faktúra |
11400217
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
444,85 |
s DPH |
10/2014
|
5/2013
|
03.02.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
učebná pomôcka Vyšívanie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
email 1401300001
|
výroba a dodávka detských preliezok 3 druhy
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
DREVUM spol., s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
|
s DPH |
|
5/2013
|
30.01.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21401744
|
odborná tlač - právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
email
|
|
29.01.2014 |
RAABE |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
za el.energiu
|
902,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
29.01.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140106
|
žiarivkové svietidla, vypínače, zásuvky, krabičky a iný elektroinštal.mat.
|
311,87 |
s DPH |
07/2014
|
|
29.01.2014 |
Tefex-Ing.Ján Tekeľ |
Spojená škola - školník |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
07- b/2014
|
za stavebné , demolačné práce pri osadení protipožiarnych dverí a ventilačiek vo WC
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Jaroslav Lejko, |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
07/2014
|
žiarivkové svietidla, vypínače, zásuvky, krabičky a iný elektroinštal.mat.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Tefex-Ing.Ján Tekeľ |
Spojená škola - školník |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118085931
|
za vodné stočné, zrážkovú vodu
|
787,12 |
s DPH |
|
50-06415PO2008
|
27.01.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 20140002
|
vodoinštalačný materiál
|
308,38 |
s DPH |
03/2014
|
2/2013
|
27.01.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
05/2014
|
doplnenie lekárničiek - zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Lekáreň CÉDER |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
04/2014
|
Zimná pracovná obuv a oteplená bunda pre údržbára
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21400657
|
Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...
|
85,97 |
s DPH |
ponuka
|
|
27.01.2014 |
RAABE |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
06/2014
|
výroba protipožiarnych dverí, dodani zárubne s prísl.
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Humeník Štefan - DOMO |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140008
|
renovácia cartr - 3 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
6/2013
|
24.01.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
finančné vysporiadanie za el enegiu za rok 2013
|
242,17 |
s DPH |
|
5100844386C
|
24.01.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
20140217-email
|
kniha-Riadenie školy a školského zariadenia
|
13,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Wolters Kluver s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5041303230
|
vyúčtovani predplatného-Finančný spravodajca
|
14,20 |
s DPH |
dlhodobá objednávka /1997
|
|
21.01.2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140053
|
renováia 1 ks cartr.+euroobaly
|
62,40 |
s DPH |
|
6/2013
|
21.01.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
03.02.2014 |